上个月做凭证 借:应付工资 贷:其他应付款-公积金、社保 学校往来 其中有未发工资 但当时没有发现也做账了 这个月要怎么调整 还有计提工资的 计提工资和应付工资一张凭证 一起都冲吗?

欣欣子
于2022-05-10 15:44 发布 536次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,这个月先冲减应付工资,再计提工资
2022-05-10 15:42:04
同学你好
对的
这个一起冲就可以
2022-05-10 15:48:51
你好,学员,这个也没有问题,就是不规范,没有经过应付职工薪酬
2022-03-24 12:14:40
你好
计提的时候,借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—工资,社保,公积金
缴纳的时候,借:应付职工薪酬—社保,公积金 ,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款
发放工资,借: 应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目,其他应收款(个人负担部分)
2022-04-13 14:22:04
你好!你红字冲减,然后按正确的做就好了
2022-05-10 15:28:53
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