老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


老师好 我们是外贸企业 进项税13% 退税率9%,那进项税额转出4% 需要填在申报表二的哪一栏?
答: 外贸企业因征退税率差(13% - 9% = 4% )产生的进项税额转出,填《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第 18 栏 “免抵退税办法不得抵扣的进项税额” 。
老师,出口货物,税率和退税率 的差额*出口的货物,为啥要做进项税额转出呢,这部分是没有退税 ,不太明白,能否给个详细的解释
答: 同学你好 因为外贸企业不征销项税,要对其进项进行退税,没有享受退税的这部分要转出。如果不转出,实际上他就变象没有产生纳税成本。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
有一款机器出口退税率是0,要做进项税额转出吗?
答: 同学你好你是可以申请退税的 零税率的是退税的









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痴情的柜子 追问
2022-08-06 22:35
立峰老师 解答
2022-08-06 23:14