老师,我们有劳务工,劳务公司先的税收编码是人力资 问
你好,劳务派遣是对的 答
老师,去哪开农产品的发票,怎么操作? 问
你是要自己开收购发票还是? 答
您好,代账公司23年的四季度申报的未分配利润和我2 问
不能直接把 23 年年报数据覆盖提交到 23 年四季度。 核心原因: 2024 年 10 月你已经完成并更正了 23 年企业所得税年报; 规则:年报一旦报完 / 更正完,就不允许再修改当年的季度申报表(含四季度) 现在正确做法(不折腾、合规) 23 年四季度季报不动了,系统已经锁死,线上改不了。 23 年财务报表(年报)按更正后正确数为准,已经在 10 月更正过,没问题。 24 年一季度期初未分配利润,按更正后 23 年年报的年末数填,不要按旧四季度数。 差异不用强行拉平:季报是预缴数据,年报是最终数据,允许存在差异;税务真问起来,写个简单说明:2024 年 10 月更正 23 年以前年度损益,导致季报与年报未分配利润不一致。 23 年四季度改不了;24 年一季度期初按更正后年报填;差异正常,写说明即可。 答
老师说请问一下离职补偿金怎么报个税呀 问
同学,你好 登录扣缴端后,点击左侧“综合所得”,在“收入及减除填写”界面选择“解除劳动合同一次性补偿金”进入填写页面; 答
个人给公司打款,开了公司发票(财务前期不知道,开完 问
业务真实、个人代公司付款:不用红冲,补委托付款证明即可。 实际是个人消费、开错抬头:当月纸质票作废,专票 / 电子票直接红冲重开 答


买财务软件 我个人先转给对方个人,然后从公司帐 上转给我,帐务处理借:管理费用——购买财务软件,贷:银行存款,还是借:其他应付款——垫支,贷:银行存款?
答: 借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
老师我们是民非企业,我们代发工资代缴社保的的失业险退回,这笔钱不用转给对方,我们和对方的往来我们通过其他应付款科目核算,2021年4月退回的,当时我刚来,做成企业的借:管理费用-120,借:管理费用60,借:业务活动成本,贷:银行存款:50,现在审计协会的审计我们的财务,由于我们财务软件出了点问题,结转出了点问题,非限定性净资产和限定性净资产数据不对,叫我们找出原因,把它更正还好,我想要重新做,就在12月就把它更更正过来,可以吗
答: 想要重新做,就在12月就把它更更正过来,可以
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,我购买的一个财务软件,就做借:管理费用 贷:银行存款
答: 同学你好,可以这样做分录,也可以,借:无形资产,贷;银行存款。
老师 有一笔费用 我借记管理费用 贷应该记其他应付款 但是我直接贷银行存款了 我想调整 可以借记银行存款(贷方红字)吗 ,贷 其他应付款 吗
公司要支付客户维修机器的服务费,请问分录应该如何做呢?借:其他应付款-XX公司 贷:银行存款?还是先借:管理费用-维修费 贷:其他应付款-xx公司 ,再借:其他应付款-XX公司 贷:银行存款?
18年时收到发票:借:管理费用,贷:其他应付款。报销时:借:管理费用 ,贷:银行存款。19年才发现报销支付时错误,19年我该如何调账呢?
老师为什么报销一笔费用做两笔分录呢?1.借:管理费用 贷:其他应付款。2 .借:其他应付款 贷:银行存款。支付供应商也是做两笔分录。老师这是为什么呢?










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