送心意

朴老师

职称会计师

2022-08-02 15:54

同学你好
借应付职工薪酬贷库存现金这样

子归 追问

2022-08-02 15:58

可是库存现金现在是0余额呀

朴老师 解答

2022-08-02 16:00

那你计入其他应付款

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你好!主要看你前期借款是怎么走的账。如果当初借差旅费在其他应收收款下核算的话,就需要冲减其他应收款。没有做账的话就直接在现金科目下反应。一般情况下不直接用应付职工薪酬和其他应收款做分录。
2016-07-07 17:36:42
同学你好 借应付职工薪酬贷库存现金这样
2022-08-02 15:54:32
借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款-法人 个税
2022-01-28 15:14:26
你好;      现金 是 可以老板给你 ; 到时 你在支付 ;  比如 借 库存现金 贷 其他应付款-法人  ; 然后支付 :借应付职工薪酬-工资贷库存现金   
2022-08-02 15:59:32
你好,三月份这个分录不对,借其他应付款贷应付职工薪酬工资,然后再做一个借管理费用贷应付职工薪酬工资的。
2022-04-12 18:52:11
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