送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-07-24 15:09

你好,学员,这个调整分录不影响的 ,你调整的话,不要写贷方,写借方负数试试

阿禛阿禛 追问

2022-07-24 15:17

可是五月份已经把管理费用做在贷方了,现在具体应该怎么做呢

冉老师 解答

2022-07-24 15:17

冲回去。重新做,学员,勾稽正好差这个金额

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相关问题讨论
你好,应付职工薪酬以负数的形式,请问是如何操作的呢
2022-01-14 17:38:54
你好,学员,这个调整分录不影响的 ,你调整的话,不要写贷方,写借方负数试试
2022-07-24 15:09:37
五月份发现了,就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录,这个分录改成借应付职工薪酬借管理费用 负数  损益类科目不能做贷方,贷方结转不到本年利润会导致报表不平
2022-07-24 15:42:13
你好,应付职工薪酬期末数,代表计提了还没有支付的工资金额 
2022-04-07 17:23:20
同学你好,一般情况下,是资产负债表的未分配利润项目取数公式不正确的原因。
2022-07-30 22:19:52
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