送心意

鲁老师

职称中级会计师

2022-07-24 15:42

五月份发现了,就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录,这个分录改成借应付职工薪酬借管理费用 负数  损益类科目不能做贷方,贷方结转不到本年利润会导致报表不平

阿禛阿禛 追问

2022-07-24 16:00

老师那我是直接把五月份错误凭证修改了,还是冲红再做一个正确的呢

鲁老师 解答

2022-07-24 16:01

冲红再做一个正确的呢

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相关问题讨论
你好,应付职工薪酬以负数的形式,请问是如何操作的呢
2022-01-14 17:38:54
为什么是借利润分配? 利润表和资产负债表不平是指 期末未分配利润不等于期初加本年的净利闰吗?你做了未分配利润,这肯定就不等啊
2019-04-11 11:25:45
您好 计提工资的时候有管理 借:管理费用 借:销售费用 贷:应付职工薪酬
2020-08-17 16:50:06
你好,应该是发放了没有计提
2017-01-08 17:12:45
你好,学员,这个调整分录不影响的 ,你调整的话,不要写贷方,写借方负数试试
2022-07-24 15:09:37
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