1、计提公司部分借:管理费用-社保 716 贷:应付职工薪酬-社保 7162、计提工资借:管理费用-工资 3500 贷:应付职工薪酬-工资 35003、次月缴纳社保借:应付职工薪酬-社保 716 其他应付款-社保个人部分 279 贷:银行存款 9954、发放工资借:应付职工薪酬-工资 3500 贷:其他应付款-社保个人部分 279 银行存款 3221以上这个公式在其他应收款也是这样做吗即1、计提公司部分借:
时光飞逝 岁月如梭
于2017-06-05 09:14 发布 1127次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-06-05 09:18
这上面的公式其他应收款是怎么做的,缴纳社保和发放工资部分
相关问题讨论

你好!
我发给你看下计提工资社保公积金完整的分录吧
2022-02-17 09:04:42

您好,您第一个分录不需要
2020-05-17 14:57:19

你好!可以这样处理,这部分单位不做费用处理
2020-03-06 17:04:40

你好,你上面的分录是平的,现在你的账上哪个科目有余额?
2018-02-27 12:26:21

您好,这样记是重复了,应该是,借应付职工薪酬9149.49,贷其他应收款/社保个人交9149.49,第二张凭证借管理费用9149.49,贷应付职工薪酬9149.49
2017-04-06 17:37:51
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