这个怎么填。个体工商户没有账 问
你销售的不含税金额是多少?销售的?是什么业务? 你是准备盈利还是亏损? 答
计提个人所税的会计分录 问
什么意思呀 答
老师 我想问下驾校学员支付2080学费,但后面学员 问
可以这么操作,必须提供校长自行承担 300 元的书面说明,作为财务入账和税务备查的凭证。 公账全额退学员 2080 元,其中 300 元实质是校长代付,需书面说明事由、金额、审批签字。 财务入账时,300 元计入营业外支出,汇算清缴需纳税调增(不得税前扣除)。 转款备注要写清 “学员 XX 退费(校长承担 300 元)”,确保资金流向可追溯 答
老师,请问下确认收不回的应收账款超过3年,这个会计 问
不需要做坏账准备科目了是吧 答
办一般户需要带什么办理? 问
办理企业银行一般户需携带营业执照正副本、法人身份证原件及复印件、基本户开户许可证、公章、财务章、法人章。 答

有一笔经济业务,当时发生的时候是员工先垫支的钱,之后回来核销他的借支,我当时借方入的是成本(因为确实也是属于项目的成本),贷方入的是核销那个人的借支;当时的分录 借:主营业务成本 贷:其他应收款-个人然后现在对方把钱退回我公账,要怎么做才能体现银行收了钱,成本要减少,应向个人收的钱要增加呢
答: 你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
公司为办理《网络文化经营许可证》,2017年11月和12月向北京**文化发展有限公司共付款13万,2018年1月收到普票13万,开票内容是“技术咨询服务”,原会计11月做分录 借:主营业务成本-其他,贷:银行存款,12月做分录 借:其他应收款-北京**文化发展有限公司,贷:银行存款,有什么错误吗?现在收到发票再如何做(改正)分录?
答: 你好,是有错误的,12月份调整分录应当是 借;其他应收款 贷;主营业务成本 收到发票 借;相关科目 贷;其他应收款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问,人家给我们开了2000发票,我们做账是 借:主营业务成本2000 贷:其他应收款2000,后来我们只给人家1000,我们做分录是 其他应收款1000 贷:银行存款1000
答: 你好,另外的1000确定不用给了?










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