老师,请问,人家给我们开了2000发票,我们做账是 借:主营业务成本2000 贷:其他应收款2000,后来我们只给人家1000,我们做分录是 其他应收款1000 贷:银行存款1000

First Lady
于2016-12-20 14:47 发布 1437次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-20 14:55
剩下那一千有可能之前给过(拿票冲的),现在不知道怎么把剩下的1000搞平掉
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你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
2019-03-01 11:54:13
你好,是有错误的,12月份调整分录应当是 借;其他应收款 贷;主营业务成本
收到发票 借;相关科目 贷;其他应收款
2018-01-17 11:46:40
这个要根据你企业的真实经济业务进行判断。
2017-02-16 10:42:59
你好,另外的1000确定不用给了?
2016-12-20 14:49:42
你好,这个为什么是其他应收款呢
2020-07-14 16:04:43
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