老师,请问,人家给我们开了2000发票,我们做账是 借:主营业务成本2000 贷:其他应收款2000,后来我们只给人家1000,我们做分录是 其他应收款1000 贷:银行存款1000

First Lady
于2016-12-20 14:47 发布 1473次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-20 14:55
剩下那一千有可能之前给过(拿票冲的),现在不知道怎么把剩下的1000搞平掉
相关问题讨论
你好,这个为什么是其他应收款呢
2020-07-14 16:04:43
加的油给你开发票,你按照每辆车的费用单独做
2020-04-16 15:55:28
收到货了吗? 采购的什么 用哪里的 ?
2019-03-03 16:32:03
可以的
2017-06-05 08:38:56
你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
2019-03-01 11:54:13
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