老师,请问,人家给我们开了2000发票,我们做账是 借:主营业务成本2000 贷:其他应收款2000,后来我们只给人家1000,我们做分录是 其他应收款1000 贷:银行存款1000
First Lady
于2016-12-20 14:47 发布 1414次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-20 14:55
剩下那一千有可能之前给过(拿票冲的),现在不知道怎么把剩下的1000搞平掉
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你好 你去看看你们附件里面 体现的是什么业务 正常不用这样来体现
2020-05-20 19:13:57

你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
2019-03-01 11:54:11

您好!可以这样做分录,但是因为是专票,所以进项税额要分离出来。
2018-08-19 15:36:02

应该用应收账款科目进行核算处理
2017-10-12 21:46:33

您好,贷;营业外收入-理赔收入。
2017-03-28 18:13:26
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