送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-20 14:55

剩下那一千有可能之前给过(拿票冲的),现在不知道怎么把剩下的1000搞平掉

First Lady 追问

2016-12-20 15:01

老师这不能做收入,我们前期已经给1000拿票冲的,后来人家给我们开了2000发票,最后给人家1000

邹老师 解答

2016-12-20 14:49

你好,另外的1000确定不用给了?

邹老师 解答

2016-12-20 14:55

你好,你可以转入营业外收入核算

邹老师 解答

2016-12-20 15:03

那就只能挂账了
这个就是你们不安规定操作带来的账务不好处理

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相关问题讨论
你好 你去看看你们附件里面 体现的是什么业务 正常不用这样来体现
2020-05-20 19:13:57
你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
2019-03-01 11:54:11
您好!可以这样做分录,但是因为是专票,所以进项税额要分离出来。
2018-08-19 15:36:02
应该用应收账款科目进行核算处理
2017-10-12 21:46:33
您好,贷;营业外收入-理赔收入。
2017-03-28 18:13:26
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