去年发生的费用 现在做账 分录怎么做 问
您好,费用不大,直热门计入当年就可以 答
老师,为什么我报过年审了,市场监督管理局的还给我 问
你混淆了两个“年报”: 你之前做的是税务汇算清缴(电子税务局,5月31日截止)。 短信催的是工商年报(国家企业信用信息公示系统,6月30日截止),两者不是一回事。 直接登录国家企业信用信息公示系统(内蒙古),填报公示2025年度工商年报即可。 答
您好老师,公司没车,但动不动总有几个月份会取得汽 问
你好 第二种方法可以的 答
您好老师这张发票是不是开错了 问
您 好,这是小规模公司开的发票,不规范,数量,单位,规格都没有,退回让他们重新开 答
缴纳印花是怎么写分录 缴纳一季度企业所得税怎 问
借应交税费应交印花税/所得税 贷银行存款 答


我遇到一家企业,该企业去年账目上做了下面一笔分录挂账借:管理费用--预提费用 贷:应付账款--预提费用今年该企业把票据补回来冲挂账,这样跨年度冲销,分录如何做才是正确的呢?
答: 你好!你汇算清缴的时候调整了吗
老师请问 我们公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我现在做去年12月账,计提管理费用房租1万贷应付账款-对方1万,这个分分录合适吗?总感觉这样没有发生就计入应付很乱
答: 您好 请问每个月房租多少钱? 实际发生了 暂时没有取得发票 应该暂估入账的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,2021年计提的发票,23年才回来怎么处理呀?当时也没有调增,账务上怎么处理啊?当时计提的是借:管理费用 贷:应付账款
答: 你好 是联系税局 追加到发生年度扣除 借以前年度损益 调整 负数 ,贷应付负数 借以前年度损益 调整 负,贷应付








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税务师学堂 追问
2022-07-11 11:32
宋生老师 解答
2022-07-11 11:33
税务师学堂 追问
2022-07-11 11:50
宋生老师 解答
2022-07-11 12:10