我遇到一家企业,该企业去年账目上做了下面一笔分录挂账 借:管理费用--预提费用 贷:应付账款--预提费用 今年该企业把票据补回来冲挂账,这样跨年度冲销,分录如何做才是正确的呢?
税务师学堂
于2022-07-11 10:33 发布 617次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-07-11 10:50
你好!你汇算清缴的时候调整了吗
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你好!你汇算清缴的时候调整了吗
2022-07-11 10:50:47

你好,既然做回冲了,肯定是收到发票了。冲回,借管理费用(负数)贷应付账款—暂估(负数);再按照发票,做借管理费用,贷应付账款XX公司。对管理费用如果金额没变化,是没影响的。
2025-01-11 20:02:08

借银行存款1000,
应付账款5000
贷,利润分配未分配利润。
2022-04-06 10:38:16

学员您好,多出的10000要做以前年度损益调整
借:以前年度损益调整 10000
预提费用 30000
贷:银行存款 40000
2022-02-09 18:48:55

你好同学这些钱是借:银行存款 贷:应付账款 同学,归还就是相反的分录同学
2021-01-08 13:25:56
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