送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2022-07-11 10:50

你好!你汇算清缴的时候调整了吗

税务师学堂 追问

2022-07-11 11:32

汇算清缴的时候没有做调整

宋生老师 解答

2022-07-11 11:33

你好!如果没有做调整,你直接拿发票贴进去就好了

税务师学堂 追问

2022-07-11 11:50

票据上的日期是今年的,而且企业回来的这些票据总金额也和当时挂预提费用的金额不一致,这个怎么处理呢

宋生老师 解答

2022-07-11 12:10

你好!为什么会不一致呢

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相关问题讨论
你好!你汇算清缴的时候调整了吗
2022-07-11 10:50:47
你好,既然做回冲了,肯定是收到发票了。冲回,借管理费用(负数)贷应付账款—暂估(负数);再按照发票,做借管理费用,贷应付账款XX公司。对管理费用如果金额没变化,是没影响的。
2025-01-11 20:02:08
借银行存款1000, 应付账款5000 贷,利润分配未分配利润。
2022-04-06 10:38:16
学员您好,多出的10000要做以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 10000 预提费用 30000 贷:银行存款 40000
2022-02-09 18:48:55
你好同学这些钱是借:银行存款 贷:应付账款 同学,归还就是相反的分录同学
2021-01-08 13:25:56
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