送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2022-07-11 10:50

你好!你汇算清缴的时候调整了吗

税务师学堂 追问

2022-07-11 11:32

汇算清缴的时候没有做调整

宋生老师 解答

2022-07-11 11:33

你好!如果没有做调整,你直接拿发票贴进去就好了

税务师学堂 追问

2022-07-11 11:50

票据上的日期是今年的,而且企业回来的这些票据总金额也和当时挂预提费用的金额不一致,这个怎么处理呢

宋生老师 解答

2022-07-11 12:10

你好!为什么会不一致呢

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相关问题讨论
你好!你汇算清缴的时候调整了吗
2022-07-11 10:50:47
直接做,借:管理费用500 贷:银行存款195 贷:其他应付款-老板 305,或你把老板的这305像你那样分开做也可以,但贷方科目是其他应付款,不是应付票据
2016-01-07 11:51:36
你好 借:管理费用 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
2019-06-12 11:09:34
后面回来发票时红冲这个分路再按发票入账。
2023-10-13 09:44:41
是的,转入管理费用就是
2023-07-25 14:43:22
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