送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-07-07 15:35

借管理费用贷其他应付款,这个是五月份的
六月份借其他应付款贷、银行存款,
借管理费用贷其他应付款

郭老师 解答

2022-07-07 15:35

七月份收到了发票,借其他应付款借管理费用负数,
然后再做发票的借管理费用贷其他应付款。

王白石 追问

2022-07-07 15:41

老师,6月交了5月和6月的租金,这个怎么账务处理,看不懂?

郭老师 解答

2022-07-07 15:41

借其他应付款贷银行存款两个月的金额。
管理费用那个是一个月的六月份的。

王白石 追问

2022-07-07 16:02

老师,5月我是做了借管理费用,贷其他应付款,6月我分开付了5月和6月的,付5月的分录借其他应付款贷银行存款,付6月的分录借管理费用贷银行存款,这样有没问题

郭老师 解答

2022-07-07 16:02

没有问题的,可以的。

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相关问题讨论
借管理费用贷其他应付款,这个是五月份的 六月份借其他应付款贷、银行存款, 借管理费用贷其他应付款
2022-07-07 15:35:40
首先,5月的租金没有交,5月的账务处理应该是:在会计账簿中记录应付款项,即记账,这是在会计账簿中属于应付款项的账户,出现负数;然后把应付款项支付给租客。 关于6月和7月租金的账务处理:在会计账簿中记录租金应收款,即记账,这是在会计账簿中属于应收款的账户,记账时出现正数;再把发生的租金收入发票上登记,才视为租金已收到。如果6月和7月的租金是一次性收回的,在发票上应注明6月和7月的月份,方便归档。 拓展知识:账务处理时要根据实际情况,灵活运用会计原则,准确、及时、规范地记录财务数据,实现会计记账准确无误。例如:在账务处理中要按照实际发生原则,及时记录金钱的来源和去向,实现会计数据的准确。
2023-03-02 09:59:17
您好!借管理费用—租金 贷应付账款 6月借管理费用—租金 应付账款 贷银行存款。 7月可以借应交税费—应交增值税—进项税额 贷管理费用—租金
2022-07-07 17:14:49
你好,按规定五月份儿应该计提。六月份实际付款时再冲销
2016-07-07 17:54:09
你好,这个没关系,建议金额不大的话,7月份开一下
2020-07-02 12:59:10
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