老师好,我们公司5月份租了间办公室每月450元,是季度交钱,5月支付了5-7月的合计1350元,6月份开了5-7月的发票(已收到发票),我做5月份的账的时候怎么做分录?

妮子
于2022-06-07 10:17 发布 999次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-06-07 10:19
你好,借预付账款贷银行存款1350
按月分摊,借管理费用贷预付账款450。
相关问题讨论
你好,借预付账款贷银行存款1350
按月分摊,借管理费用贷预付账款450。
2022-06-07 10:19:12
你好‘
借:预付账款30744
贷:银行存款
摊销
借:管理费用
贷:预付账款
2020-06-17 17:30:21
五月份借预付账款贷银行存款。六月份做一个月的金额。借管理费用。进项税额待预付账款。进项一次就抵扣了,然后费用是按三个月分摊。
2023-06-01 15:04:01
你好; 你们发票是专票还是普票的 ? 你的 意思是分摊多了。 是因为没有吧进项税踢出来吗
2023-08-01 10:59:34
你好
预付的时候,借:长期待摊费用,贷:银行存款
之后按月摊销的时候,借:管理费用,贷:长期待摊费用
2024-06-04 11:40:21
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