老师好,我们公司5月份租了间办公室每月450元,是季度交钱,5月支付了5-7月的合计1350元,6月份开了5-7月的发票(已收到发票),我做5月份的账的时候怎么做分录?
妮子
于2022-06-07 10:17 发布 845次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-06-07 10:19
你好,借预付账款贷银行存款1350
按月分摊,借管理费用贷预付账款450。
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然后6和7月份都是做:借管理费用 450 贷预付账款 450 就行是吧
2022-06-07 10:21:10

没有发票能做费用码
2020-06-17 17:32:33

你好,这个没关系,建议金额不大的话,7月份开一下
2020-07-02 12:59:10

五月份借预付账款贷银行存款。六月份做一个月的金额。借管理费用。进项税额待预付账款。进项一次就抵扣了,然后费用是按三个月分摊。
2023-06-01 15:04:01

5月份不做账务处理
6月份 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
7 借;银行存款 贷;应收账款
2017-08-17 11:16:37
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妮子 追问
2022-06-07 10:21
郭老师 解答
2022-06-07 10:24