送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-06-17 17:30

你好‘
借:预付账款30744
贷:银行存款

摊销
借:管理费用
贷:预付账款

华丽的沉默 追问

2020-06-17 17:32

没有发票能做费用码

冉老师 解答

2020-06-17 17:41

这个是按期摊销,实际发生的,来发票附后面

华丽的沉默 追问

2020-06-17 17:42

以后也没有发票

冉老师 解答

2020-06-17 18:33

就是没有发票了吗,账务处理的话,没问题,就是按照真是业务,但是所得税不能税前扣除,因为无票费用

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相关问题讨论
你好‘ 借:预付账款30744 贷:银行存款 摊销 借:管理费用 贷:预付账款
2020-06-17 17:30:21
支付时,借,预付账款,贷,银行存款, 每月摊销时,借,管理费用,贷,预付账款
2019-03-17 14:14:56
您好 请问收到房租发票怎么写的分录
2022-01-04 21:51:24
您好,收到发票的时候可以直接计入对应的费用 借管理费用 房租费
2020-06-16 10:54:57
你好,你这个收到发票直接冲减预付就可以了。你有没有抵扣的?没有抵扣的话直接贴到预付账款的这个凭证上去。
2025-01-07 15:52:47
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