- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2020-06-17 17:30
你好‘
借:预付账款30744
贷:银行存款
摊销
借:管理费用
贷:预付账款
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借:管理费用
贷:预付账款
2020-06-17 17:30:21
支付时,借,预付账款,贷,银行存款,
每月摊销时,借,管理费用,贷,预付账款
2019-03-17 14:14:56
您好
请问收到房租发票怎么写的分录
2022-01-04 21:51:24
您好,收到发票的时候可以直接计入对应的费用 借管理费用 房租费
2020-06-16 10:54:57
你好,你这个收到发票直接冲减预付就可以了。你有没有抵扣的?没有抵扣的话直接贴到预付账款的这个凭证上去。
2025-01-07 15:52:47
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华丽的沉默 追问
2020-06-17 17:32
冉老师 解答
2020-06-17 17:41
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2020-06-17 17:42
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2020-06-17 18:33