送心意

杨@老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2020-01-08 14:00

预付时   借:预付账款   贷:银行存款
摊销时(收到发票)借:管理费用   贷:预付账款

 rorista 追问

2020-01-08 14:05

如果摊销完了才收到发票怎么做分录

杨@老师 解答

2020-01-08 14:09

只有拿到发票时,才能借:预付账款呢

 rorista 追问

2020-01-08 14:12

可是已经先付了钱啊

杨@老师 解答

2020-01-08 14:16

没有发票,计入预付的话,那你以后不要摊销,拿到发票后,一次性计入费用

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相关问题讨论
你好,你这个收到发票直接冲减预付就可以了。你有没有抵扣的?没有抵扣的话直接贴到预付账款的这个凭证上去。
2025-01-07 15:52:47
你好,这个软件你做了无形资产吗。如果是的话,软件的总的金额/12/10 这个是一个月分摊的金额 预付的加上没有支付的总的
2022-03-16 08:26:36
你好 是记长期待摊销费用。如果 是租 的按租赁期分摊
2020-06-20 17:16:43
您好,借:预付 贷:银行 借:管理费用等 贷:预付
2024-05-15 08:18:48
借预付账款贷银行存款,一到三月份,每个月借管理费用贷预付账款收到了发票,如果是专票的,借预付账款借管理费用负数, 然后再做发票的借管理费用, 应交税费应交增值税进项 贷预付账款 最后一个分录管理费用是四个月的应交税费,这个是发票的税额
2022-05-16 13:43:07
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