- 送心意
杨@老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2020-01-08 14:00
预付时 借:预付账款 贷:银行存款
摊销时(收到发票)借:管理费用 贷:预付账款
相关问题讨论
你好,你这个收到发票直接冲减预付就可以了。你有没有抵扣的?没有抵扣的话直接贴到预付账款的这个凭证上去。
2025-01-07 15:52:47
你好,这个软件你做了无形资产吗。如果是的话,软件的总的金额/12/10
这个是一个月分摊的金额
预付的加上没有支付的总的
2022-03-16 08:26:36
你好 是记长期待摊销费用。如果 是租 的按租赁期分摊
2020-06-20 17:16:43
您好,借:预付 贷:银行
借:管理费用等 贷:预付
2024-05-15 08:18:48
借预付账款贷银行存款,一到三月份,每个月借管理费用贷预付账款收到了发票,如果是专票的,借预付账款借管理费用负数,
然后再做发票的借管理费用,
应交税费应交增值税进项
贷预付账款
最后一个分录管理费用是四个月的应交税费,这个是发票的税额
2022-05-16 13:43:07
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杨@老师 解答
2020-01-08 14:09
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