老师:预付一年的房租,我收票时做的分录是,借预付或者摊销房租费,贷银行或其它,摊销:借管理费用房租,贷摊销或预付,可是:预付,收票,摊销是三个环节,收到发票又怎么做分录

樱花雨
于2025-01-07 15:51 发布 263次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-01-07 15:52
你好,你这个收到发票直接冲减预付就可以了。你有没有抵扣的?没有抵扣的话直接贴到预付账款的这个凭证上去。
相关问题讨论
计入 管理费用-租赁费
2018-08-25 14:23:14
你好,你这个收到发票直接冲减预付就可以了。你有没有抵扣的?没有抵扣的话直接贴到预付账款的这个凭证上去。
2025-01-07 15:52:47
金额小没有跨年的可以
2023-11-06 16:56:32
借预付账款,贷管理费用,借管理费用,贷预付账款。
2025-01-07 15:38:18
你好,应该按照房租租期进行摊销
2019-06-07 09:05:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



樱花雨 追问
2025-01-07 15:54
樱花雨 追问
2025-01-07 15:55
宋生老师 解答
2025-01-07 15:56
宋生老师 解答
2025-01-07 15:56
樱花雨 追问
2025-01-07 15:57
宋生老师 解答
2025-01-07 15:59
樱花雨 追问
2025-01-07 15:59
宋生老师 解答
2025-01-07 16:00