送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-20 22:01

你好,需要计入待摊费用按月摊销的

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你好,你这个收到发票直接冲减预付就可以了。你有没有抵扣的?没有抵扣的话直接贴到预付账款的这个凭证上去。
2025-01-07 15:52:47
借预付账款,贷管理费用,借管理费用,贷预付账款。
2025-01-07 15:38:18
您好,标准做法是按期摊销
2022-02-02 22:58:40
金额小没有跨年的可以
2023-11-06 16:56:32
做管理费用里面可以的。
2022-04-14 10:53:06
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