- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
同学,你好
借:预付账款
贷:银行存款
2022-04-10 15:36:02
你好
什么原因负数
你应该分摊的时候借费用
贷长期待摊费用的吧
2022-11-04 21:57:39
1.借:营业外支出/管理费用贷:预付账款
或者
借:其他应收款
贷:预付账款
1.在收到发票的年度,将其他应收款转回预付账款,并冲减相应的费用或成本。借:预付账款贷:其他应收款借:相关成本或费用科目(如材料费、服务费等)贷:预付账款
2024-01-11 20:08:53
您好,您可以先借预付款项,贷银行存款,
2020-06-20 13:39:19
您好
借:预付账款
贷:银行存款
2019-06-13 18:07:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


