- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-05-25 18:27
你好,如果你要做无票收入的话,四月份借应收账款
贷主营业务收入
应交税费,
五月份开了发票红冲四月份的无票收入
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
然后再做发票的借应收账款贷主营业务收入应交税费。
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你好’本月收回上月已确认并作为坏账转销的应收账款5万,
借,应收账款5
贷,坏账准备5
同时
借,银行存款5
贷,应收账款5
是坏账准备增加。
2020-07-01 17:58:01
您好
请问您期初除了应收外有别的余额么
2020-03-31 13:36:36
借:银行存款——美元户
贷:应收账款——外商
2017-11-18 15:28:48
你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
因为能够比较好的反应企业的总体应收款情况,这些都是企业的应收资产的
2020-05-13 10:24:29
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