送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-07-04 11:03

 你好1.       如果你作为母公司的费用去的话  才能去抵扣的; 你走其他应收款不合理的  

涙  追问

2022-07-04 11:29

那我5月份有张发票的进项税已经在抵扣了。现在要怎么操作呢,能补救吗

meizi老师 解答

2022-07-04 11:33

 你好 ;      现在抵扣了。 你转 费用去 ; 你这个不能走其他应收款   

涙  追问

2022-07-04 11:34

这笔本来就不是我们的费用啊,是代子公司付的

meizi老师 解答

2022-07-04 11:38

 你好;  关键是你认证了。 你账上现在只能先去做费用去 处理 ;然后   考虑是否红冲发票;在做转出   

上传图片  
相关问题讨论
那我5月份有张发票的进项税已经在抵扣了。现在要怎么操作呢,能补救吗
2022-07-04 11:29:08
您好 不好意思 没注意是向吴老师提问的 实在抱歉 对不起 可以这样写分录 借:其他应收款 贷:营业外收入
2024-07-01 11:19:32
您好,是的,您这边是 “其他应付款”
2020-01-06 10:29:57
你好,同学,是的,您理解正确
2024-05-27 09:44:39
您好!需要抵消的,在合并层面要抵消所有的内部关联交易的
2022-04-13 12:31:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...