2020年做了一笔暂估费用,借:管理费用-暂估 贷:其他应付款-暂估,2020年的某月销账分录,借:管理费用-暂估 红字 贷:其他应付款-暂付 红字;跨年至2021年,销账是不是借:其他应付款-暂估 贷:银行存款/现金

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于2022-06-30 16:35 发布 1672次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-06-30 16:40
你好,你一开始是一个正数的,后期变成了负数,相当于冲减掉了。你不需要2021年,在做那个销账的凭证。
相关问题讨论
直接补分录在2022年,借其他应收款款-×× 贷银行存款
2022-04-16 16:53:01
你好,要按照后面的分录做,先计提下进管理费用。
2020-03-17 14:29:23
18年做了两次费用?都税前扣除了吗
2019-09-12 09:29:01
借银行存款
借管理费用负数。
贷其他应付款
2022-03-09 11:44:01
您好,报销当时没付款。就做两笔分录。
如果报销了,直接就付款,就做一笔分录。
2022-04-16 09:10:48
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