2020年做了一笔暂估费用,借:管理费用-暂估 贷:其他应付款-暂估,2020年的某月销账分录,借:管理费用-暂估 红字 贷:其他应付款-暂付 红字;跨年至2021年,销账是不是借:其他应付款-暂估 贷:银行存款/现金
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于2022-06-30 16:35 发布 1479次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-06-30 16:40
你好,你一开始是一个正数的,后期变成了负数,相当于冲减掉了。你不需要2021年,在做那个销账的凭证。
相关问题讨论

借:管理费用--残保金
贷:其他应付款-残保金
缴纳时
借:其他应付款-残保金
贷:银行存款
2018-10-10 10:58:44

同学你好
你的问题是什么
2022-11-03 13:02:47

您好,因为这个是计提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33

同学,可以这样做的。
2021-10-13 00:43:09

你好,汇算清缴的时候调增了吗?如果调增了的情况下,借其他应收款贷利润分配。
2021-06-29 10:16:13
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