老师我们公司端午节发放的福利,每人100元现金,我已合并在工资里申报了,我做账的时候就做借:应付职工薪酬 贷:库存现金 这样对吗?
512901401
于2022-06-15 10:59 发布 885次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-06-15 11:07
借管理费用、福利费贷、应付职工薪酬福利费,还需要做一个习题。
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1、借:销售职工薪酬-XX 贷:应付职工薪酬
2、借:应付职工薪酬XX 贷:库存现金
这才是完整的会计分录的
2019-08-06 15:09:34

您好
因为第一笔是计提到费用 第二笔是支出
不写第一笔的话 应付职工薪酬科目有余额 不平
2019-11-13 18:22:20

您好!可以的。可以这样做。
2018-06-08 11:32:59

你好,所谓取现是从银行存款账户上取现,第一笔分录是 借:库存现金 贷:银行存款 然后再做你上面说的
2018-04-10 09:38:55

你好!你是没有计提是吗?补充计提就可以了
2017-07-10 16:48:41
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