送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-06-09 10:55

你好

借:银行存款
带:预收账款
这个成本不需要暂估的

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相关问题讨论
你好 借:银行存款 带:预收账款 这个成本不需要暂估的
2022-06-09 10:55:40
暂估的分录处理是没有问题, 后面收到发票如果和暂估有差额,你直接调整差额计可以了
2020-03-01 15:01:28
冲销17年的暂估成本,再按发票进行入账处理
2018-03-29 10:57:31
你好,如果确实需要支付而没有取得发票的可以先计提或者暂估的
2018-10-15 17:50:28
暂估成本是开票就要暂估还是工程款收到暂估?
2018-04-28 15:14:45
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