老师,先付款,再收货 最后才开票,分别怎么做账务处理呢?付款时 :借:预付账款 贷:银行 收货时 借:原材料 -暂估 贷:预付账款 领用材料时 借:工程施工 贷:原材料 收到发票时 怎么做

优雅的柚子
于2024-08-12 20:00 发布 667次浏览
- 送心意
波德老师
职称: 高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
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你好,收到发票先冲暂估 借:原材料 -暂估 负数贷:预付账款 负数 再按发票金额做 借工程物资 应交税费-应交增值税-进项税额 贷预付账款 工程用的一般入工程物资
2024-08-12 20:02:35
借:生产成本
贷:原材料
2022-02-25 16:52:08
贷方余额的吗
实际业务吗
2022-03-01 12:17:03
同学,你好
你可以下月初制作一个更正凭证,把多的金额,红字冲掉
2020-06-13 14:23:25
你好,借工程施工一合同成本(材料费),应交税费一应交增值税(进项税额)60%,应交税费一应交增值税(待抵扣进项税额)4O%,贷预付账款
2019-01-18 20:16:05
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