送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-14 12:25

您好
借 原材料120000
借 应交税费-应交增值税-进项税额120000*0.13=15600
贷 预付账款120000+15600

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您好 借 原材料120000 借 应交税费-应交增值税-进项税额120000*0.13=15600 贷 预付账款120000+15600
2022-04-14 12:25:30
贷方余额的吗 实际业务吗
2022-03-01 12:17:03
同学,你好 你可以下月初制作一个更正凭证,把多的金额,红字冲掉
2020-06-13 14:23:25
你好 冲预付账款暂估
2020-06-28 17:47:45
你好 对  这样处理是正确的  尾款也用预付或者银行 
2022-03-12 11:05:33
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