老师您好,我想问哈去年我预估了3000万成本,借:工程施工_预估成本 贷:应付账款_暂估应付账款 并且结转了!今年3月成本票开来了!我要怎么进行账务处理!

丫头
于2020-03-20 11:21 发布 1314次浏览
- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-20 11:32
同学,你好,红字冲销借:工程施工_预估成本 贷:应付账款_暂估应付账款 ,同时根据发票,做借:工程施工,应交税费 贷:应付账款
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2020-03-20 11:41
小叶老师 解答
2020-03-20 11:42