老师,我公司是做食材销售的,主要销售给学校,但是学校基本都不要发票,这个怎么账务处理,如果一直不开票,我们的库存怎么处理,收到学校的钱,怎么结转成本呢?

乐乐
于2020-05-19 11:43 发布 2512次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-19 11:44
你好,那就做未开票收入处理的
相关问题讨论
你好,那就做未开票收入处理的
2020-05-19 11:44:23
你好,就是你多开了发票,没有红冲。你暂估一个成本吧。借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本,贷库存商品
到时候红冲了发票再红冲他就行。
2024-05-07 08:14:07
你好同学,仅供参考:
确认收入时候结转成本。
收到发票要按发票的内容和用余额进行账务处理,以下举例说明:
1、购买办公用品取得发票,
借:管理费用—办公费,
应交税费—应交增值税(进项),
贷:银行存款。
2、取得购进货物的发票,
借:库存商品或原材料 ,
应交税费—应交增值税(进项),
贷:银行存款。
3、取得固定资产的发票,
借:固定资产,
应交税费—应交增值税(进项),
贷:银行存款。
4、购买用品用于福利部门,
借:管理费用—福利费,
贷:银行存款。
纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2022-04-03 14:53:28
借库存商品贷主营业务成本。借主营业务收入应交税费贷银行存款。
2022-02-11 10:41:02
您好,生产成本核算一般使用品种法比较合适。产品上市以后,按正常的购销处理就行,结转销售成本按加权平均法即可。
2018-01-06 14:29:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



乐乐 追问
2020-05-19 11:58
紫藤老师 解答
2020-05-19 11:59
乐乐 追问
2020-05-19 11:59
紫藤老师 解答
2020-05-19 12:00
乐乐 追问
2020-05-19 12:15
紫藤老师 解答
2020-05-19 15:21
乐乐 追问
2020-05-19 16:25
乐乐 追问
2020-05-19 16:25
紫藤老师 解答
2020-05-19 16:26
乐乐 追问
2020-05-19 16:32
紫藤老师 解答
2020-05-19 16:32