我公司购入库存商品(未收到发票),已经入库,并销售,结转成本 。后又因商品成本增加,并开具全部发票。请问怎么进行账务处理呢?
YYYYY
于2020-03-11 17:35 发布 2272次浏览
- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-11 17:39
同学,你好,同学,你好,收到发票冲回原来的暂估,多的部分计入成本
相关问题讨论

你好!一般是计入管理费用—报废处理
2019-01-14 11:31:38

同学,你好,同学,你好,收到发票冲回原来的暂估,多的部分计入成本
2020-03-11 17:39:57

成本需要红冲1万的。
2020-05-13 09:58:47

您好
购入的时候
借:库存商品
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款等
销售的时候
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
结转销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
2021-02-24 20:49:38

你好,这些库存商品买来是做什么用的?
2022-03-18 16:32:48
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小叶老师 解答
2020-03-11 17:42
YYYYY 追问
2020-03-11 17:49
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2020-03-11 18:12