送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-10-21 12:01

借银行存款贷主营业务收入、应交税费,
借主营业务成本贷应付职工薪酬工资,
借应付职工薪酬工资贷银行存款。

有耐心的航空 追问

2022-10-21 12:11

不是主营业务收入。要是计其他业务收入呢。怎么做呢

郭老师 解答

2022-10-21 12:14

借银行存款
贷其他业务收入、
应交税费,
借其他业务成本贷应付职工薪酬工资,
借应付职工薪酬工资贷银行存款

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相关问题讨论
借银行存款贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款。
2022-10-21 12:01:25
如果这些直接进入到费用了,就不需要转成本了。
2022-08-09 10:30:47
同学,你好 嗯嗯,可以的
2026-01-14 13:03:29
你好,那就做未开票收入处理的
2020-05-19 11:44:23
你好同学,仅供参考: 确认收入时候结转成本。 收到发票要按发票的内容和用余额进行账务处理,以下举例说明: 1、购买办公用品取得发票, 借:管理费用—办公费, 应交税费—应交增值税(进项), 贷:银行存款。 2、取得购进货物的发票, 借:库存商品或原材料 , 应交税费—应交增值税(进项), 贷:银行存款。 3、取得固定资产的发票, 借:固定资产, 应交税费—应交增值税(进项), 贷:银行存款。 4、购买用品用于福利部门, 借:管理费用—福利费, 贷:银行存款。 纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2022-04-03 14:53:28
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