老师,公司申报上个月的增值税的时候有留抵税,税务局让改成未开票收入,下个月开票再来冲留底税,这个月开了发票,如何冲呢?是把未开票金额那里填负数吗?

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于2022-06-07 10:24 发布 1045次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好; 那你就先 报无票收入栏次写金额 ; 之后 未开票栏次 写负数即可 ; 因为你要红冲无票收入分录 和 申报负数金额的
2022-06-07 10:25:05
你好1. 你开票之前 先在未开票栏次写负数; 然后再开票 栏次去 写金额 2. 是的 。 先写负数
2022-06-07 10:32:57
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-01-21 14:54:52
您好
请问您的应交增值税的负数金额在哪里
2022-03-04 19:59:15
您好,留底不用特殊做分录。
2022-02-24 14:19:48
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