送心意

venus老师

职称中级会计师

2022-04-07 12:06

1、期末计提会计分录

借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

贷:应交税费——未交增值税

2、实际缴纳

借:应交税费——应交增值税(已交税金)

贷:银行存款

3、对于企业当期多交的增值税

借:应交税费——未交增值税

贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)

4、缴纳以前期间增值税额时

借:应交税费——未交增值税

贷:银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好!这个没办法,除非你进项转出
2024-06-06 15:40:30
您好,请问前期的确需要进项转出么
2021-12-05 23:38:16
你好,是的,要去税局核对过
2021-07-20 09:57:00
你好,那就没必要这么做了
2023-12-13 17:39:21
你好; i你是不是分录做错了。 你现在是 进项税大于销项税 还是什么情况 ;分录看着不对
2022-04-01 16:14:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...