老师,这样做分录可以嘛 4.25支付的铁床2600元,次月才收到发票。 1、借:应付职工薪酬-福利费 2600元 贷:银行存款 2600元 5.3收到发票并支付尾款400元,作常规入库处理 1、借:制造费用 3000元 贷:应付职工薪酬-福利费 3000元 2、借:应付职工薪酬-福利费 400元 贷:银行存款 400元

Happy
于2022-05-31 11:54 发布 1234次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
好,是的,需要这个科目过渡。
2022-08-22 13:54:36
一、专用发票购买的面膜,如果是销售,一般纳税人可以抵扣进项税。
二、如果是用于个人福利或集体福利,不能抵扣进项税。需要认证后抵扣进项税,同时当月做进项税转出处理。相当于最后没有抵扣此笔业务的进项税。
1、分录是:
A、借:管理费用——福利费
贷:应付职工薪酬——福利费
B、借:应付职工薪酬——福利费
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款(或应付账款等科目)
C、借:应付职工薪酬——福利费
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2023-03-24 11:40:57
是的,就是那样做计提的分录
2025-12-28 10:33:32
你好,您的分录处理正确的
2022-03-05 22:35:32
你好 ; 这个是准则要求; 为员工支付的钱走这个科目过度
2022-06-24 12:06:41
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