老师,我想请问一下,我们工程是去年做的,今年2月份才 问
您好,是的,这个去年就要确认收入的 答
为什么现在听课不能倍速听课了? 问
同学,你好 这个需要联系在线客服,后台看一下课程。 答疑老师这边没有课程权限的 答
老师 利润表里面的净利润要填在资产负债表的哪一 问
你好,填写在资产负债表未分配利润 答
老师。我们出口了两笔 只确认了收入。生产企业。 问
你好,可以再后边退税的这个,退税时再记账就可以啦 答
客户来公司审厂,在我们公司这边吃东西消费的,我们 问
你好 可以的 可以报销的 答

老师,计提工资,是不是借管理费用,其他应收款,贷应付职工薪酬?发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,银行存款
答: 是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
公司员工之前挂了其他应收款,现在发工资直接冲其他应收款就可以,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款
答: 你的意思是发工资时候再计提发放?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
一、计提工资借:管理费用——工资26000贷:应付职工薪酬——工资26000二、发放工资借:应付职工薪酬——工资26000贷:其他应收款——社保费2374.8贷:银行存款23625.2自己算出的社保费,不知道正确与否?是要去社保局拷贝吗?社保所几号扣除的
答: 你这个直接社保局网站上面看,这个深圳话是19.20号出来台账,









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Kalen Wu 追问
2017-05-11 11:02
吴月柳 解答
2017-05-11 11:07
Kalen Wu 追问
2017-05-11 11:16
吴月柳 解答
2017-05-11 11:16