送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2022-04-07 07:02

你好,第一没有计提公司部分社保
借管理费用
贷应付职工薪酬
缴纳社保
借应付职工薪酬
其他应收款
贷银行存款

淡淡的冷风 追问

2022-04-07 07:04

缴纳社保 我们不是也应该要把公司交的和个人交的部分体现出来吗 

佟老师 解答

2022-04-07 07:53

缴纳社保
借应付职工薪酬
其他应收款
贷银行存款
对啊,这个分录就是体现了两个部分

淡淡的冷风 追问

2022-04-07 08:00

我是用管理费用-社保 体现的啊 

佟老师 解答

2022-04-07 16:53

前面我公司负担部分你看分录吗?我已经做计提了,而且你前面没走应付职工薪酬科目

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相关问题讨论
是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
发工资的时候才冲其他应收款,不能单独计提工资
2025-05-10 09:48:54
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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