老师 个税工资是4000,社保是2000元 那分录是不是这样的,计提工资 借:管理费用-工资 4000 贷:应付职工薪酬-工资 4000。缴纳社保,借:管理费用-社保 1500 其他应收款500 贷:银行存款2000,发放工资,借:应付职工薪酬-工资4000 贷:其他应收款-社保 500 银行存款3500 分录是不是这样写的呢

淡淡的冷风
于2022-04-07 07:00 发布 1751次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2022-04-07 07:02
你好,第一没有计提公司部分社保
借管理费用
贷应付职工薪酬
缴纳社保
借应付职工薪酬
其他应收款
贷银行存款
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
你的意思是发工资时候再计提发放?
2025-05-10 10:05:34
缴纳了的,本来应该做到代扣代缴栏,做工资表时直接做到了工资里面
2022-02-24 21:12:03
你这个直接社保局网站上面看,这个深圳话是19.20号出来台账,
2020-06-11 17:57:22
你好,第一笔分录的借方 管理费用 金额影响了利润。(箭头指向的地方)
2022-04-15 21:17:28
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