去年暂估了成本18万,今年取回来的票只有2万,还有16万的差异,账务怎么处理?

嘻嘻
于2022-05-27 14:44 发布 1157次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-05-27 14:45
你好,汇算清缴调整。您好,汇算清缴调整就可以了,不用其他处理。
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你好,汇算清缴调整。您好,汇算清缴调整就可以了,不用其他处理。
2022-05-27 14:45:57
你好,需要的,你需要小企业会计准则的话是直接
借应付账款暂估,贷利润分配未分配利润16万。
2022-05-27 17:05:18
借应付账款 2万,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,
2021-04-13 10:06:35
你好 你都调增处理 了 不需要单独做分录。 因为现在没有发票 。 你调增后 要缴纳企业所得税才做分录
2020-06-11 15:21:26
您好,把今年收到的90万发票附到去年暂估后面这个也是可以的,
多暂估的10万成本,是在今年记 借未分配利润-10万,贷应付账款-10 (这个分录是负数,应付账款才能平的)
2024-07-14 14:52:31
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玲老师 解答
2022-05-27 14:46