据某公司经济业务,编制会计分录:(1)购入材料一批,买价和运费计30000元,货款尚未支付,材料尚未验收入库(假定暂不考虑已经缴纳的增值税进项税额)。(2)从银行提取现金4000元备用。(3)借入短期借款40000元,已存入银行。(4)。以800元银行存款支付销售产品的费用。(5)生产产品领用材料一批,价值9000元。(6)用银行存款60000元偿还短期借款。(7)收到购货单位前欠的货款3000元,其中支票2700元存入银行另收现金300元。(8)计算应交主营业务税金11000元。(9)采购员王强预借差旅费1000元,以现金付讫。(10)结转本月完工产品成本40000元。(11
学堂用户emxdjb
于2022-05-24 19:51 发布 2374次浏览
- 送心意
王晓老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2022-05-24 19:55
同学你好
1、
借 原材料 30000
贷 应付账款 30000
2、
借 库存现金 4000
贷 银行存款 4000
3、
借 银行存款40000
贷 短期借款 40000
4、
借 销售费用 800
贷 银行存款 800
5、
借 生产成本 9000
贷 原材料 9000
6、
借 短期借款 60000
贷 银行存款 60000
7、
借 银行存款 2700
库存现金 300
贷 应收账款 3000
8、
第八题目完整的表述是什么
9、
借 其他应收款 1000
贷 库存现金 1000
10、
借 库存商品 40000
贷 生产成本 40000
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2022-05-24 19:55:45

进项税额转出这么做 借管理费用差旅费 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2022-01-06 18:12:38

您好
(1)职工李明出差预借差旅费2000元,以现金支付,出差回来后报销费用1400元,余款已退回现金。
借:其他应收款 2000
贷:库存现金 2000
借:管理费用 1400
借:库存现金 600
贷:其他应收款 2000
(2)采购办公用品,支付现金500元。
借:管理费用 500
贷:库存现金 500
(3)现金清查中发现短缺100元,由出纳员刘青负责赔偿。
借:待处理财产损溢100
贷:库存现金 100
借:其他应收款 100
贷:待处理财产损益 100
(4)销售产品一批,价款10000元,增值税税率13%,收到支票并存入银行。
借:银行存款 11300
贷:主营业务收入 10000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1300
(5)开出转账支票,支付管理部门电费4500元。
(6)购进原材料,价款200 000元,增值税26000元,以转账支票付,材料已验收入库。
借:原材料 200000
借:应交税费-应交增殖-进项税额 26000
贷:银行存款 226000
(7)委托银行开出50000元银行汇票用于采购材料。采购材料价款42000元,增值税进项税额5460元,材料已验收入库,余款退回。
借:原材料 42000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 5460
借:银行存款 50000-42000-5460=2540
贷:其他货币资金 50000
(8)汇出80000元去外地设立采购专户。采购结束,支付材料价款60000元,增值税项税额7800元,所购材料已验收入库,余款已收回。
借:其他货币资金 80000
贷:银行存款 8000
借:原材料 60000
借:应交税费-应交增值税-进项税额7800
借:银行存款 80000-60000-7800=12200
贷:其他货币资金 80000
2022-11-08 20:09:27

你好!营改增以后是可以的
2016-07-26 14:28:18

结转增值税做借 借:转出未交增值税 15.81 贷:应交税金-进项税额15.81
2020-05-12 10:23:14
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