上个季度的报税基数填错了,是含税收入怎么改 问
电子税务局 我要办税 税费申报及缴纳里面有 申报更正与作废 更正 修改就可以 答
老师,社保是在社保管理客户端可以直接扣款,还是在 问
在电子税务局里面扣款的哈 答
请问合伙企业,只有银行利息几分,记财务费用,经营所 问
同学,你好 那就填写0 答
你好老师,这个应税劳务销售额用不用填 问
你们开了服务发票才填那个 答
2025年同期金额机构利率是多少,计算内部借款的利 问
同学您好,一般去中共人民银行官网,利率那里查询,25年贷款利率1年4.35%,1-5年4.75% 答

借:管理费用-差旅。 100 进项税额。 9贷:银行存款。109借:进项税额转出 9贷;进项税额。9因为一些原因进项税额不得抵扣,这样做会计分录对吗
答: 进项税额转出这么做 借管理费用差旅费 贷应交税费应交增值税进项税额转出
写分录:借管理费用~招待费13669.03,借应交税费应交增值税进项税额1776.97,贷银行存款15446,进项税额转出:借应交税费~进项税额1776.97,贷应交税费~进项税额转出1776.97老师,2笔分录,需要写在一个凭证上吗?
答: 你好!可以直接写在一张凭证上
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司在2月份收到一张费用专票,专票进项了勾选认证,做的会计分录为:借:管理费用-福利费 1000 应交税费-应交增值税(进项税额) 130 贷:银行出款 1130, 然后进项税额转出做的会计分录为:借:管理费用-福利费 130 贷:应缴税费-应交增值税(进项税额转出) 130 这样就可以了吗
答: 同学你好 这样就可以了吗——对的;
老师,出口贸易收到进项票会计分录:借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税贷:银行存款 ?此进项税额要做进项转出吗,这边税局会退回税款
老师,借:管理费用-业务招待费 1000 应交税费-进项 60 贷:银行存款 1060 进项转出:借:管理费用 60 贷:进项转出 60 是这样做分录吗?(完整没)
老师,收到一张专票:借:管理费用应交税费-进项贷:银行存款如果发现这张专票不能抵扣:借:管理费用贷:应交税费-进项转出?是这样做分录吗。这样管理费用不是双倍了吗,进项和进项转出都有余额了
购进餐饮服务,做账时:借:管理费用,应交税费-增值税,贷银行存款,发票先抵扣认证,申报表再填写进项税额转出,做账再做,借管理费用,贷进项税额转出?









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李昀溪 追问
2022-01-06 18:18
东老师 解答
2022-01-06 18:18