以前个税没有计提,我做了分录借:应付职工薪酬 贷:应交税费—个人所得税 但是这样应付职工薪酬有余额,再怎么结平那 我是不是再做一个 借管理费用 贷:应付职工薪酬

欣欣子
于2022-05-18 15:06 发布 1280次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
您好,分录是对的。需要预提。
2022-01-20 11:12:10
您好
个人所得税应该是包含在工资里面计提的
请问员工实发工资金额多少 个人所得税金额多少?
2024-07-08 22:01:19
分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
同学你好
对的
这样做就行
2022-02-17 15:04:30
你好 计提时 通过其他应收款
2023-01-07 14:03:40
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