2025年12月开的发票50万,2026.1月把发票作废,1月份 问
您好,要的,12月正常交税,1月再冲当月的收入 答
怎么通知员工做2026年的专项附加扣除,有没有通知 问
https://zhuanlan.zhihu.com/p/670239926 一键带入确认上年的专项附加扣除 按这个步骤一键带入上年的 答
最近年底了,清理往来账,去年的有一两家应收款大金 问
那你们这种有虚开发票的风险业务都没有发生,你开了发票,而且还跨年 你这个发票能红冲吗? 红冲涉及到退税,你之前交过的增值税、附加税、印花税和所得税都要退回 答
我公司为一般纳税人,上游客户为个人,无法给我公司 问
同学,你好 这个税点,一般你们协商处理。 一般是收20个点的 答
老师,12月份银行付的运费成本,对方没给我开票,暂估 问
借:销售费用-运费 应交税费-待转进项税 贷:银行存款 答

汇算清缴时发现 科目余额表里管理费用与利润表里管理费用金额不符。 原因是去年7月份 记账 借 管理费用 5000 贷 管理费用5000 科目余额表显示期间费用8000 利润表显示3000。是否需要调整?还是按照利润表的数字填写汇算清缴。
答: 影响上年利润调整以前年度损益调整,再调整未分配利润
老师,汇算清缴时发现利润表的管理费用和科目余额表的管理费用数字不一致,汇算清缴时期间费用表怎么填写
答: 你好,是什么原因导致二者数据不一致呢?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请教一个问题,有一笔管理费用在贷方发生额,现有利润表上的管理费用跟科目余额表上的合计数对不上,汇算清缴时应该怎么调回来吗,上报的财务利润表里的管理费用也是不对的 我的原因了,因去年计提了一笔管理费用,下月冲反方向冲的,去年的账了,有一年了,现在不好返回去改,这样结转的利润是没问题的吧
答: 你好同学,正常会计上这样处理是可以的。但是汇算清缴的时候,你上年计提的时候如果没有获取到发票,汇算清缴的时候是应该要做纳税调增的。










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