请教一个问题,有一笔管理费用在贷方发生额,现有利润表上的管理费用跟科目余额表上的合计数对不上,汇算清缴时应该怎么调回来吗,上报的财务利润表里的管理费用也是不对的
欣欣子
于2022-05-17 17:03 发布 1407次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-05-17 17:05
你好,你先看一下你的凭证,你凭证的话,你收了,把管理费用放在贷方了。你这样,你去修改一下你的凭证,你把凭证放在管理费用的借方。然后呢,写成一个负数,你再看看你的财务报表对不对。
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影响上年利润调整以前年度损益调整,再调整未分配利润
2019-03-14 20:52:33

您好,改成管理费用借方红字
2022-05-17 22:23:40

你好同学,正常会计上这样处理是可以的。但是汇算清缴的时候,你上年计提的时候如果没有获取到发票,汇算清缴的时候是应该要做纳税调增的。
2022-05-17 18:26:20

这个你只要利润表的数据减除这个贷方发生额就可以了
2022-05-17 18:01:42

你好,是什么原因导致二者数据不一致呢?
2020-05-27 11:11:56
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