送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-17 09:16

你好,借管理费用工资3100
贷,应付职工薪酬工资3100,
借管理费用社保200,
贷应付职工薪酬社保200

郭老师 解答

2022-05-17 09:17

发工资借应付职工薪酬工资3100
贷,银行存款3000,
其他应付款,个人负担的社保100
缴纳借应付职工薪酬、社保200、
其他应付款、个人负担的社保、100
贷、银行存款

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你好,借管理费用工资3100 贷,应付职工薪酬工资3100, 借管理费用社保200, 贷应付职工薪酬社保200
2022-05-17 09:16:53
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保 贷:银行存款或现金
2020-07-10 10:33:28
建议你们把个人负担的社保也算到工资里面,这样你单位可以税前扣除,计提的时候借管理费用-工资(个人社保+实际工资)贷应付职工薪酬
2019-02-20 20:25:26
1.当公司从员工工资中扣除商业保险费用时:借:应付职工薪酬 3000贷:其他应付款-商业保险 3000 2.当员工需要补充支付保险费用,以现金形式交回公司时:借:库存现金 1000贷:其他应付款-商业保险 1000 3.公司将员工支付的保险费用支付给保险公司时:借:其他应付款-商业保险 4000贷:银行存款 4000
2023-09-22 15:28:43
1.计提工资 借:管理费用(管理/销售等)10000 贷:应付职工薪酬——工资 10000 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)1000 贷:应付职工薪酬——社保1000 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 10000 贷:其他应收款——社保(个人部分)368 其他应收款——公积金(个人部分)90 应交税费——应交个人所得税 200 库存现金/银行存款或现金 (10000-368-90-200) 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分)1000 其他应收款——社保(个人部分)368 应付职工薪酬——公积金(企业部分)100 其他应收款——公积金(个人部分)90 贷:银行存款或现金 1000+368+100+90 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 200 贷:银行存款或现金 200
2019-03-02 08:38:05
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