-  送心意
                                                     玲老师 职称: 会计师 
相关问题讨论
  
 你好  没有付不做付款分录 ,当月只计提 就行 
 2022-05-05 11:18:55
 
 你好,是的,按扣款之后的金额计提
 2017-09-04 16:15:34
 
 2018年代账公司做账时余留了一笔应付职工薪酬13000元,在贷方  借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬
201812月的工资没有计提,支付工资也没有做凭证记账 借:管理费用 贷:应付职工薪酬  借:应付职工薪酬  贷:银行存款
 2020-07-13 16:20:04
 
 你好 可以  借方管理费用 贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬贷方银行  明细走非货币性福利
 2019-01-14 11:36:44
 
 因为是将库存商品当做福利发放给职工,按照会计准则的要求,是要通过应付职工薪酬科目过渡的。
 2018-05-31 11:05:31
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