民办非企业年底结转,没有利润分配这个科目?应该转 问
转到非限定性净资产-经营结余 答
老师请问我计提的奖金 下个月没发那么多怎么办?比 问
您好,汇算清缴前支付了就可以 答
公司有一个公司给税局通知没有房产租金,要填调察 问
那个是可以的,没问题的 答
老师你好,我9月份利润24万,交了企业所得税,10月,11月 问
您好,是的,这个会退税的 答
你好老师,交保险的比发工资的人数多怎么办 问
您好,是因为什么原因多了? 答

收到增值税专用发票,当月没有认证进项发票,税额1410元,做会计分录时,借:应交税费—应交增值税—代抵扣增值税进项 1410,请问老师分录金额是写1410还是—1410 ?
答: 借库存商品,应交税费-待认证1410,贷银存
购进的原材料入库后领用用于工程安装,开的增值税专用发票,会计分录借方应交税费-应交增值税进项税额,那领用后增值税是不是要转出?分录怎么做?
答: 你好!这个是不用转出的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,月末缴纳增值税分录怎么写,我是收到专票用的应交税费-应交增值税-进项税额,开出发票:应交税费-应交增值税-销项税额月末计提和缴纳时怎么做分录,
答: 你好 如果当月进项大于销项,可以结转到转出未交增值税借方科目放着 。如果你是销项大于了进项 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款










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