老师,你看下我上传的个税表,如果员工工资155000元, 问
同学,你好 可以参考 155000-5000=150000 150000*20%-16920=13080 答
老师,如果我租来的厂房对外转租,如果原房东没有给 问
可以开的,有租赁合同就行 答
老师,有个税专项附加扣除填报操作步骤的网址吗 问
您好,个人下个税APP在上面填就可以 答
老师,上午好!小规模公司24年开了一份两千多元的普 问
是冲红后,重新开具发票吗 答
请问合作社收购农民活牛再卖出是否享受免增值税 问
同学,你好 不免税了 答

收到增值税专用发票,当月没有认证进项发票,税额1410元,做会计分录时,借:应交税费—应交增值税—代抵扣增值税进项 1410,请问老师分录金额是写1410还是—1410 ?
答: 借库存商品,应交税费-待认证1410,贷银存
购进的原材料入库后领用用于工程安装,开的增值税专用发票,会计分录借方应交税费-应交增值税进项税额,那领用后增值税是不是要转出?分录怎么做?
答: 你好!这个是不用转出的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,月末缴纳增值税分录怎么写,我是收到专票用的应交税费-应交增值税-进项税额,开出发票:应交税费-应交增值税-销项税额月末计提和缴纳时怎么做分录,
答: 你好 如果当月进项大于销项,可以结转到转出未交增值税借方科目放着 。如果你是销项大于了进项 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款










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