增值税进项发票已经认证,本月冲红并开具正确的专票,问进项税额转出时会计分录? 借原材料 100 应交税费一应交增值税(进项税额) 13 贷 银行 13

一个追山少女
于2025-01-08 14:16 发布 222次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-01-08 14:17
同学,你好
你是问开具红字发票的分录吗?
借:原材料 -100
应交税费-应交增值税(进) -13
贷:银行存款 -113
相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52
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