老师 你好 单位部分的社保计提后 分录借:管理费用 贷应付职工薪酬 年末时结转损益 借:本年利润 贷:管理费用 想问一下 做工资时 也要先计提 借:管理费用 贷应付职工薪酬 结转时 借:本年利润 货:管理费用 要结转两笔损益 会不会重复结转呢

长情的胡萝卜
于2022-04-12 16:03 发布 1738次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
您好
没有支付工资 月底报表是平的
2022-04-05 08:17:43
你好!
你开始做的分录是对的
2019-01-14 20:18:38
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
同学,你好
因为这个福利计入费用
2023-09-27 18:31:49
你好
这个是计提的分录的
2023-11-29 17:50:14
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