请问老师,我公司购买别人产品,按原发数记账,但是发 问
你按实际收到的吨数入库 答
定期定额要不要每个季度报税。 问
您好,是的,不用,这个都是由系统申报 答
老师,你好。请问本月的电费已按不含税金额入账借 问
你好,你谢会计分录是对的 答
请董孝彬老师回答,谢谢!老师,这道题的9--11问,我都不 问
朋友您好,请稍等,不好意思,下午在做财务分析,没注意信息 答
这个招标客户收的采购文件费300没有开票,不给开票 问
1. 原错误分录(挂其他应收款) 借:其他应收款 - 山西茂百顺 300 贷:银行存款 300 2. 正确调整分录(转费用,无票入账) 借:管理费用 - 办公费 / 招投标费 300 贷:其他应收款 - 山西茂百顺 300 答

老师您好 员工工资可以直接计入主营业务成本吗 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
答: 当月有收入的可以这么做的。
借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬可以吗
答: 同学你好 这个可以的哦
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们是小规模劳务公司,21年6月的账开发票产生收入,发现当时只做了借:主营业务成本-人工费,贷:应付职工薪酬,没做结转分录(借:主营业务成本-人工费、贷:劳务成本),现在怎么调账
答: 现在需要将这笔分录补上,即通过借记“劳务成本”账户,贷记“应付职工薪酬”账户,以完成收入的结转。这样可以确保账目准确地反映实际的业务活动。 具体的分录如下: 1.借:劳务成本贷:应付职工薪酬 2.借:主营业务成本-人工费贷:劳务成本










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