为什么我计提工资时用,借生产成本,贷应付职工薪酬,发工资时用借应付职工薪酬,贷银行存款,最后软件结算到利润时就把工资结算了两次相当于,应付职工薪酬和生产成本都结转了

魁梧的草丛
于2022-04-12 13:07 发布 1270次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
你好,应该hi软件的问题
2022-04-12 13:17:30
你的计提工资和发放工资,是两个不同的收支过程,而且计提工资时,是把当期的待发工资提前结算,所以用借生产成本贷应付职工薪酬,而发工资时,是在实际发放工资时,所以用借应付职工薪酬,贷银行存款。最后,流程结束时,你把工资结算完,应付职工薪酬和生产成本也相应结算完毕了。
2023-03-13 15:51:17
学员您好,是的,对的
2024-01-20 11:11:19
第二个分录就是发工资交社保分录 不做第三个了
2023-02-13 17:17:13
你好!返还,你直接借银行存款 贷管理费用
2023-07-10 14:14:02
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