为什么我计提工资时用,借生产成本,贷应付职工薪酬,发工资时用借应付职工薪酬,贷银行存款,最后软件结算到利润时就把工资结算了两次相当于,应付职工薪酬和生产成本都结转了
余伟彬
于2023-03-13 15:36 发布 573次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-13 15:51
你的计提工资和发放工资,是两个不同的收支过程,而且计提工资时,是把当期的待发工资提前结算,所以用借生产成本贷应付职工薪酬,而发工资时,是在实际发放工资时,所以用借应付职工薪酬,贷银行存款。最后,流程结束时,你把工资结算完,应付职工薪酬和生产成本也相应结算完毕了。
相关问题讨论

你好,应该hi软件的问题
2022-04-12 13:17:30

你的计提工资和发放工资,是两个不同的收支过程,而且计提工资时,是把当期的待发工资提前结算,所以用借生产成本贷应付职工薪酬,而发工资时,是在实际发放工资时,所以用借应付职工薪酬,贷银行存款。最后,流程结束时,你把工资结算完,应付职工薪酬和生产成本也相应结算完毕了。
2023-03-13 15:51:17

你好,同学是什么原因需要冲减成本?
2021-04-11 07:53:47

你好,需要计提和结转,分录是对的
2021-02-27 11:04:33

对的啊
2017-12-11 17:24:00
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