送心意

青柠

职称会计实务

2023-03-13 15:51

你的计提工资和发放工资,是两个不同的收支过程,而且计提工资时,是把当期的待发工资提前结算,所以用借生产成本贷应付职工薪酬,而发工资时,是在实际发放工资时,所以用借应付职工薪酬,贷银行存款。最后,流程结束时,你把工资结算完,应付职工薪酬和生产成本也相应结算完毕了。

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你好,应该hi软件的问题
2022-04-12 13:17:30
你的计提工资和发放工资,是两个不同的收支过程,而且计提工资时,是把当期的待发工资提前结算,所以用借生产成本贷应付职工薪酬,而发工资时,是在实际发放工资时,所以用借应付职工薪酬,贷银行存款。最后,流程结束时,你把工资结算完,应付职工薪酬和生产成本也相应结算完毕了。
2023-03-13 15:51:17
你好,不是这样理解的,你想一下,假设企业对员工签订合同工资为5000,那么企业就是要为员工发放5000,只是个人还需要缴纳保险,企业帮忙代扣,
2021-12-07 22:45:06
您好,没有2遍呀,您看2个分录,只有一个生产成本嘛,
2024-03-08 20:46:24
不能。因为计提时,只要贷方固定到应付职工薪酬,借方可以是主营业务成本,也可以是工程施工-劳务成本,比如企业按照相关法律,一般是按照当期支出了多少计提,从而决定借方是主营业务成本还是工程施工-劳务成本,所以计提时不能借方直接贷入主营业务成本的。
2023-02-21 19:35:31
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