老师,,员工报销差旅住宿 发票按什么类目交印花税 问
那个不需要交印花税的哈 答
老师企业没有生产,折旧的生产设备可以做进费用里 问
企业没有生产,折旧的生产设备可以做进费用里面。 答
中途建账,用中途的数据做为期初数,但资产远大于负 问
差额计入未分配利润 答
老师,我们6月份出售厂房预交了1645238.1元的增值 问
附表四本期发生额和实际抵扣金额还有主表28行 只填写增值税增值税抵扣的附加税跟着抵扣 答
老师,请问下 公司购买手机 是用于公司业务的 专 问
手机专票可以抵扣 答

生产成本工资计提时借生产成本 贷应付职工薪酬 发放时借应付职工薪酬 贷银行存款,怎么冲减成本啊
答: 你好,同学是什么原因需要冲减成本?
借:应付职工薪酬-职工工资贷:银行存款借:应付职工薪酬-员工福利贷:银行存款借:应付职工薪酬-人身保险费贷:银行存款月末计提计提本月工资借:主营业务成本贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利 应付职工薪酬-保险费可以吗?不走管理费用?
答: 我是公司是船舶加工制作劳务的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,计提生产车间工人的工资时,借:生产成本贷:应付职工薪酬实际发放时:借:应付职工薪酬贷:银行存款那么生产成本,不就存在余额吗?如何理解?
答: 同学 生产成本待产品完工入库的时候 借 库存商品 贷 生产成本
工业企业,工资分录应该怎么做,用计提和结转吗借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-工资借:生产成本贷:应付职工薪酬-工资这样做对吗
为什么我计提工资时用,借生产成本,贷应付职工薪酬,发工资时用借应付职工薪酬,贷银行存款,最后软件结算到利润时就把工资结算了两次相当于,应付职工薪酬和生产成本都结转了
先计提到借生产成本~劳务成本,贷应付职工薪酬,发放时借应付职工薪酬,贷银行存款,结转时借主营业务成本,贷生产成本~劳务成本,这样做对吗?
老师,我收到工程款:借:银行存款 代:应收账款 发工资:计提 借:工程施工-合同成本 代:应付职工薪酬 发放: 借:应付职工薪酬 代:银行存款 对吗


心灵美的柠檬 追问
2024-03-08 20:50
廖君老师 解答
2024-03-08 20:52
心灵美的柠檬 追问
2024-03-08 20:55
廖君老师 解答
2024-03-08 20:56
心灵美的柠檬 追问
2024-03-08 21:02
廖君老师 解答
2024-03-08 21:06