老师晚上好!有这么一个事情,公司自己开发了一个小 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
纳税调增缺成本票20万,小规模需要交多少税?是20000 问
您好,是的, 就是这样算的 答
老师,2025年12月开了发票,货有两台,出口了一台,有台 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师好,所得税是按月计提按季缴纳?我之前做账都是 问
您好,企业所得税一个季度计提一次就成 答
老师您好!买方发过来的开票资料是应收账款减去提 问
您好,您这个具体是什么问题呢 答


老师,你好,增值税申报表里生成的税额和做的帐里的税额有0.03原的差异 ,怎么坐账务处理 ,账上22929.40元,电子税务局增值税申报系统是22929.37元
答: 您好,也就是计提的多缴纳的少,转入营业外收入就可以
申报增值税时,税控服务费减免,只填了增值税减免申报明细表,没填增值税附表4,然后申报成功了,这个要去税务局更正申报吗
答: 你好,最好是更正申报,你看下在电子税务局里面能更正吧?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
增值税视同销售,账务上怎么处理,增值税申报的时候怎么处理
答: 您好,先在主表第1项(一)按适用税率征税货物及劳务销售额栏应当填写包含视同销售的销售额;视同销售额填至主表第2项应税货物销售额栏;视同销售的销项税额填至主表第11项销项税额栏;《增值税纳税申报表附列资料(表一)》一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细 应当包含视同销售的销售额和销项税额。








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杨娟 追问
2022-04-11 18:00
杨娟 追问
2022-04-11 18:00
QQ老师 解答
2022-04-11 18:02